O objetivo deste treinamento será explicar aos participantes a Legislação atualizada e as mudanças introduzidas pela Receita Federal, bem como ensinar o contribuinte a declarar corretamente a Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, evitando assim pagar mais imposto do que o devido.
Altamente indicado para contadores, analistas fiscais, administradores e demais profissionais que elaboram declaração de imposto de renda, seja para terceiros ou a sua própria declaração.
Prof. Arnóbio Neto Araujo Durães
Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica; Pós-Graduado em Contabilidade Avançada, Gerência Financeira; Auditoria e Controladoria; Bacharel em Ciências Contábeis; Sócio e Diretor Executivo da Durães & Associados Business Consulting Ltda; Professor Universitário, em cursos de Pós-Graduação e MBA; Consultor de empresas nas áreas Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal; Palestrante e seminarista em temas contábeis e tributários por diversas entidades.
1. Conceitos introdutórios
2. Apresentação da Tabela da Previdência Social que serve de base de dedução do imposto devido
3. Apresentação da Tabela Progressiva do Imposto de Renda (correção parcial em 2023)
4. Quem está obrigado a declarar
5. Desobrigado da entrega da declaração
6. Conceitos e aplicação prática sobre o modelo simplificado
7. Conceitos e aplicação prática sobre o modelo completo
8. Análise de viabilidade entre modelo simplificado versus modelo completo
9. Reconhecimento das deduções legais no modelo completo
10. Dedução com pensão alimentícia
11. Pessoas que podem ser deduzidas como dependentes
12. Despesas médicas dedutíveis e reembolsadas
13. Dedução com despesas com educação
14. Abordagem das principais despesas a lançar no livro caixa
15. Conceito e abordagem sobre a declaração em conjunto
16. Conceito e abordagem sobre a declaração em separado
17. Prazo e forma de entrega da declaração
18. Multa por atraso na entrega da declaração
19. Cálculo e formalidades do Impostos a pagar
20. Cálculo e formalidades do Imposto a restituir
21. Programa de geração para entrega
22. Obrigatoriedade do certificado digital e conta Gov.br
23. Rendimento tributável do trabalho assalariado
24. Rendimentos de aluguéis
25. Rendimentos tributável – Pensão alimentícia recebida
26. Rendimentos recebidos acumuladamente
27. Conceito e obrigatoriedade do Carnê Leão
28. Recolhimento complementar – Mensalão
29. Rendimentos recebidos no e do exterior
30. Rendimentos isentos e não tributáveis
31. Rendimentos sujeitos exclusivamente na fonte
32. Quais bens devem ser declarados
33. Quais valores devo declarar para os meus bens e direitos
34. Dívidas e ônus reais
35. Análise e comentários sobre variação patrimonial
36. Venda de bens, renda variável e ganho de capital
37. Conceito e abordagem sobre ganho de capital
38. Hipóteses de isenção sobre ganho de capital
39. Ganho de capital – atualização do valor do bem vendido
40. Conceito e tributação sobre renda variável
41. Conceituação sobre malha fiscal
42. Retificação da declaração
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